砀山县委编办2019年度部门决算
2020年9月
目 录
第一部分 砀山县委编办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 砀山县委编办2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 砀山县委编办2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
砀山县委编办2019年度部门决算情况
第一部分 砀山县委编办单位概况
一、部门职责
1、贯彻执行党关于机构和行政体制改革以及机构编制工作的方针政策和法律法规,贯彻落实省、市、县委关于机构编制工作决策部署,拟定全县机构和行政体制改革的总体方案、实施意见以及机构编制管理办法,并督促落实。
2、指导、协调全县机构和行政体制改革工作。统筹各类机构设置,统筹使用各类编制资源。
3、负责全县党政机关,人大、政协机关,人民团体机关,事业单位及镇(园区)的机构编制管理工作。
4、审核全县党政机关,人大、政协机关,人民团体机关,事业单位及镇(园区)的职能配置、内设机构和人员编制规定。
5、审核机构编制管理权限内的全县党政机关,人大、政协机关,人民团体机关,事业单位及镇(园区)机构的设置和调整。
6、协调县委工作机关、县政府工作部门、县级党政机关以及县与镇(园区)之间的职责分工。
7、负责全县机构编制实名制管理工作。负责全县人员招录(招聘)和调动的机构编制审核工作。负责全县编制使用情况审核工作。
8、负责全县机构编制监督检查工作。承担机构编制管理规定执行情况考核工作。
9、负责推进权责清单制度建设。完善权责清单、公共服务清单和中介服务清单,深化权责清单制度体系建设。
10、贯彻落实事业单位登记管理政策法规,负责全县事业单位登记管理。承办机关、群团统一社会信用代码赋码发证工作。
11、负责全县机关事业单位和其他非营利性单位政务和公益域名注册管理工作。
12、统筹推进编制周转池制度,贯彻落实编制周转池制度管理办法,承担教育、卫生等相关行业事业机构编制管理工作,开展统筹使用各类编制资源研究,推动机构编制管理创新。
13、完成县委、县政府交办的其他任务。
14、职能转变。深化机构和行政体制改革,构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。以改革创新精神推进机构编制工作,统筹各类机构设置,统筹使用各类编制资源。深化事业单位改革,强化公益属性,推进政事分开、事企分开、管办分离。
二、机构设置
从决算单位构成看,砀山县委编办2019年度部门决算包括:砀山县委编办本级决算,与预算比较,一致。
纳入砀山县委编办2019年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
砀山县委编办本级 |
第二部分 砀山县委编办2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
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公开01表 |
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|
部门:砀山县委编办 |
|
金额单位:万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
栏 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
102.84 |
一、一般公共服务支出 |
95.02 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
三、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
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|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
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|
五、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
|
六、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||
|
七、其他收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
7.82 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
||
|
本年收入合计 |
102.84 |
本年支出合计 |
102.84 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
102.84 |
总计 |
102.84 |
||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||
|
部门:砀山县委编办 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
小计 |
其中:教育 收费 |
||||||||||
|
栏次 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2011001 |
行政运行 |
81.82 |
81.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.20 |
0.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.82 |
7.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门:砀山县委编办 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2011001 |
行政运行 |
81.82 |
81.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.2 |
0.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.82 |
7.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门:砀山县委编办 |
|
金额单位:万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
102.84 |
一、一般公共服务支出 |
95.02 |
0 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
二、外交支出 |
|
|
||
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
7.82 |
0 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
||
|
本年收入合计 |
102.84 |
本年支出合计 |
102.84 |
0 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
0 |
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
0 |
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0 |
|
|
|
||
|
总计 |
102.84 |
总计 |
102.84 |
0 |
||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
|
部门:砀山县委编办 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
102.84 |
102.84 |
0 |
102.84 |
102.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2011001 |
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
81.82 |
81.82 |
0 |
81.82 |
81.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
0 |
0 |
0 |
10 |
10 |
0 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0 |
0 |
0 |
0.2 |
0.2 |
0 |
0.2 |
0.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0 |
0 |
0 |
7.82 |
7.82 |
0 |
7.82 |
7.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门:砀山县委编办 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
69.96 |
302 |
商品和服务支出 |
30.48 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|
|
30101 |
基本工资 |
37.12 |
30201 |
办公费 |
9.87 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
4.33 |
30202 |
印刷费 |
1.28 |
30702 |
国外债务付息 |
0 |
|
|
30103 |
奖金 |
19.19 |
30203 |
咨询费 |
0 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30204 |
手续费 |
0.02 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1.39 |
30205 |
水费 |
0 |
310 |
资本性支出 |
2.14 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
7.82 |
30206 |
电费 |
0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30207 |
邮电费 |
0.23 |
31002 |
办公设备购置 |
2.14 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0 |
30211 |
差旅费 |
2.41 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
0 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修(护)费 |
6.03 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.11 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.27 |
30215 |
会议费 |
0 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|
|
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
|
30302 |
退休费 |
0 |
30217 |
公务招待费 |
0.47 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.27 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
|
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
1.99 |
312 |
对企业补助 |
0 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30229 |
福利费 |
0 |
31201 |
资本金注入 |
0 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
3.57 |
31204 |
费用补贴 |
0 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
31205 |
利息补贴 |
0 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.6 |
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
人员经费合计 |
70.23 |
公用经费合计 |
32.61 |
||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门:砀山县委编办 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
砀山县委编办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据”。
第三部分 砀山县委编办2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计102.84万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计102.84万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加16.22万元,增长18.7%,主要原因:一是2019年单位人员增加2名;二是人员增资;三是增加了一次性奖金;四是增加了工会经费支出。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计102.84万元,其中:财政拨款收入102.84万元,占100.0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计102.84万元,其中:基本支出102.84万元,占100.0%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计102.84万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计102.84万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加16.22万元,增长18.7%,主要原因一是2019年单位人员增加2名;二是人员增资;三是增加了一次性奖金;四是增加了工会经费支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入102.84万元,占本年收入的100.0%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加增加16.22万元,增长18.7%,主要原因一是2019年单位人员增加2名;二是人员增资;三是增加了一次性奖金;四是增加了工会经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出102.84万元,占本年支出的100.0%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加16.22万元,增长18.7%。主要原因一是2019年单位人员增加2名;二是人员增资;三是增加了一次性奖金;四是增加了工会经费支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出102.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出95.02万元,占92.4%;社会保障和就业(类)支出7.82万元,占7.6%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为68.5万元,支出决算为102.84万元,完成年初预算的150.1%。决算数大于预算数的主要原因:一是2019年单位人员增加2名;二是人员增资;三是增加了一次性奖金;四是增加了工会经费支出。其中:基本支出102.84万元,占100.0%;项目支出0万元,占0.0%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。
2.一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为49.01万元,支出决算为81.82万元,完成年初预算的166.9%,决算数大于预算数的主要原因是一是2019年单位人员增加2名;二是人员增资;三是增加了一次性奖金;四是增加了工会经费支出。
3.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。
4.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.2万元,决算数大于预算的主要原因是增加了星级党组织奖金。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为6.49万元,支出决算为7.82万元,完成年初预算的120.5%,决算数大于预算数的主要原因一是2019年单位人员增加2名;二是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出102.84万元,其中:人员经费70.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、其他工资福利支出、生活补助;公用经费32.61万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度砀山县委编办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度,砀山县委编办机关运行经费支出32.61万元,比2018年增加1.15万元,增长3.7%,主要原因是一是2019年单位人员增加2名;二是人员增资;三是增加了一次性奖金;四是增加了工会经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2019年度,砀山县委编办政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,砀山县委编办共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,砀山县委编办2019年度无纳入部门预算的项目支出,故未开展预算绩效工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目)
砀山县委编办在2019年度无县财政批复绩效目标的项目,故在部门决算中未公开项目绩效自评结果。
3.部门评价项目绩效评价结果。
砀山县委编办在2019年度无纳入部门预算的项目支出,无县财政批复绩效目标的项目,故无项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。