一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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金额单位:万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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1 |
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3 |
4 |
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6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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8.50 |
0.00 |
4.00 |
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4.00 |
4.50 |
5.56 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
1.61 |
3.95 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
砀山县应急管理局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.5万元,支出决算为5.56万元,完成预算的65.4%;较上年增加0.36万元,增长6.9%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费支出,本年实际支出比预算有所节约。决算数较上年增加的主要原因是上级单位来砀调研、检查次数增加,招待费相应增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
砀山县应急管理局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3.95万元,占71%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.61万元,占29%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;较上年减少0万元,下降0%。决算数小于预算数的主要原因是2024年未安排因公出国(境)计划。2024年砀山县应急管理局因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。
2.公务接待费预算为4万元,支出决算为3.95万元,完成预算的98.8%;较上年增加0.35万元,增长9.7%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是上级单位来砀调研、检查次数增加,招待费相应增加。2024年砀山县应急管理局国内公务接待共45批次(其中外事接待0批次)312人次(其中外事接待0人次)。主要是用于上级单位业务监督指导和工作调研。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《砀山县省内公务接待细则》(砀办发〔2022〕28号)等相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为4万元,支出决算为1.61万元,完成预算的40.2%;较上年增加0.01万元,增长0.6%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是执法车辆监督检查频率增加,运行维护费增加。其中,公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;较上年减少0万元,下降0%。原因是2024年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为4万元,支出决算为1.61万元,完成预算的40.2%;较上年增加0.1万元,增长0.6%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是执法车辆监督检查频率增加,运行维护费增加。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于安全生产监督检查和行政执法。截至2024年12月31日,砀山县应急管理局机关开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。